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問:公司變更名稱後,開具原名稱的(de)專用發票該如何認證(zhèng)?

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答(dá):1、勞務報(bào)酬除了交個稅外還交什麽稅?

個人所得(dé)稅是必(bì)須的,另外視(shì)業務性質有的勞務需納(nà)增值稅(比如加工修理)。

2、開網店銷售食(shí)品方麵,辦理了個體營業執照,需要(yào)去稅務登記嗎?需要每月稅務申報嗎?

需要的,辦(bàn)了營(yíng)業執照就要到稅局登記並按期申報。

3、購(gòu)買(mǎi)支票走財務費用還是(shì)管理(lǐ)費用的辦公費?

財務(wù)費用。

4、遊戲公司舉辦遊(yóu)戲比賽,發放給(gěi)玩家的獎金支出是否可以在所得稅前(qián)進行扣除?如可以(yǐ)扣除,以什麽作為合法(fǎ)的稅前(qián)扣(kòu)除憑證呢?

若遊戲公司發放給玩家的比賽獎勵(lì)金屬於實際發生的與取(qǔ)得收入有關(guān)的(de)、合理的支出,準予在(zài)計算應納稅所得額(é)時扣(kòu)除,不屬(shǔ)於應稅項目,建議(yì)以企(qǐ)業(yè)相關內部憑證資料作為稅前扣除憑證。但是要根據規定扣繳個人所(suǒ)得稅(shuì)。

5、收(shōu)到餐(cān)費專用發票可以(yǐ)抵扣嗎?

根據規定:“下(xià)列項目的進項稅額不得(dé)從(cóng)銷項稅額中抵扣:(六(liù))購進的旅客運輸服務、貸款服務、餐飲服務(wù)、居民日常服務和娛樂服(fú)務(wù)”

因此(cǐ),收到餐飲服務的增值稅專用發票不得抵扣(kòu)進(jìn)項稅額。

6、裝飾品贈送的部分是視同銷售(shòu)嗎?還(hái)要(yào)做一筆無票收入(rù)嗎?

是的(de),視同銷售。是作視同銷售的賬務處理,在納稅申(shēn)報時作無(wú)票收(shōu)入的申報(bào)。

7、收到快遞到付件可以不給發票嗎?

根據規定:“《中華人民共和國發票管理辦法》第十九條 銷售(shòu)商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人,對外發生經營業務收取(qǔ)款項,收款方應當向付款方(fāng)開具發票;特殊情況下,由付款方向收款方開具發(fā)票(piào)”。 

因(yīn)此,企業提供快遞服務收到款項,應當開具發票。

8、公司變更名稱後(hòu),開具原名(míng)稱的增值稅專用發票應該如何認(rèn)證?

若為公司變更名稱前已開(kāi)具的增(zēng)值稅專用(yòng)發票,在認證期限內均可以認證;

若為公司名(míng)稱變(biàn)更後開具的增值稅專用發票,建議退回重開。

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